天天微速讯:嘉事堂: 内部控制审计报告

来源:证券之星 时间:2023-04-21 00:14:15

嘉事堂药业股份有限公司

                            安永华明(2023)专字第61555536_A01号


【资料图】

                                      嘉事堂药业股份有限公司

嘉事堂药业股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了嘉事

堂药业股份有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》

               、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的

规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是嘉事堂药业股份有限公司董事会的责

任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并

对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可

能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推

测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,嘉事堂药业股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

                     审计报告(续)

                            安永华明(2023)专字第61555536_A01号

                                      嘉事堂药业股份有限公司

 (本页无正文)

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                    中国注册会计师:章晓亮

                                      中国注册会计师:赖小娟

           中国   北京                        2023 年 4 月 20 日

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